IBIG EDUFORM · Termes de Référence Réf. TDR-02345750
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IBIG EDUFORMInstitut international de formation professionnelle & certifications
Termes de Référence — Programme officiel

Fiscalité Pratique & Déclarations DGI

La fiscalité n'est plus une contrainte administrative : c'est un levier de crédibilité et de performance pour votre entreprise. En vingt heures intensives, passez de la théorie floue à la maîtrise concrète des déclarations DGI, de la TVA à…

🏷️ Formation Certifiante ⏱️ 20H 📅 Démarrage : 07/09/2026 🌐 Présentiel · En ligne · Hybride

Sommaire

  1. 1.Intitulé du programme
  2. 2.Contexte & justification
  3. 3.Objectif général
  4. 4.Objectifs pédagogiques spécifiques
  5. 5.Compétences visées (référentiel)
  6. 6.Résultats attendus
  7. 7.Public cible
  8. 8.Prérequis & conditions d'admission
  9. 9.Contenu pédagogique détaillé
  10. 10.Approche & ingénierie pédagogique
  11. 11.Durée & organisation
  12. 12.Dispositif d'évaluation & de certification
  13. 13.Tarifs & participation
  14. 14.Financement & facilités
  15. 15.Accompagnement & insertion professionnelle
  16. 16.Formateurs & intervenants
  17. 17.Organisation & logistique
  18. 18.Engagement qualité IBIG EDUFORM
  19. 19.Pourquoi choisir IBIG EDUFORM
  20. 20.Avantages clés du programme
  21. 21.Débouchés professionnels
  22. 22.Contacts
  23. 23.Préinscription en ligne
  24. 24.Validation / approbation

1 Intitulé du programme

Fiscalité Pratique & Déclarations DGI — Domaine : Fiscalité.

Le présent document constitue les Termes de Référence (TDR) officiels du programme. Il définit le cadre, les objectifs, le contenu pédagogique, les modalités d'évaluation et de certification, ainsi que les conditions d'admission, de financement et d'accompagnement. Il engage IBIG EDUFORM sur un standard de qualité orienté résultats, employabilité et impact.

2 Contexte & justification

Dans l'espace OHADA, la Direction Générale des Impôts renforce chaque année ses dispositifs de contrôle et la dématérialisation des déclarations. De nombreuses PME subissent redressements et pénalités faute d'une maîtrise fine des obligations fiscales. Les comptables et gestionnaires capables de fiabiliser la TVA, l'IS et la patente deviennent des profils stratégiques. Pourtant, peu de formations relient réellement les textes aux gestes déclaratifs quotidiens. Cette formation comble précisément ce fossé entre la règle et la pratique.

3 Objectif général

Rendre les participants capables de préparer, calculer et transmettre les principales déclarations fiscales d'une entreprise de l'espace OHADA conformément aux exigences de la DGI. Développer une posture de vigilance face au risque fiscal.

4 Objectifs pédagogiques spécifiques

  • Maîtriser le mécanisme de la TVA et déterminer précisément la base imposable de chaque opération
  • Établir et déposer les déclarations mensuelles (TVA, ITS, retenues) sur la plateforme e-impôts de la DGI
  • Calculer l'impôt BIC et les acomptes provisionnels selon le régime réel d'imposition
  • Appliquer correctement les retenues à la source et les obligations liées aux impôts sur salaires
  • Sécuriser l'entreprise face à un contrôle fiscal en constituant un dossier justificatif solide
  • Se conformer à l'obligation de Facture Normalisée Électronique (FNE) et de Reçu Normalisé Électronique (RNE) imposée par la DGI depuis décembre 2025
  • Respecter les échéances du calendrier fiscal ivoirien afin d'éviter pénalités et majorations

5 Compétences visées (référentiel)

À l'issue du programme, le participant sera capable de :

  • Maîtriser le mécanisme de la TVA et déterminer précisément la base imposable de chaque opération
  • Établir et déposer les déclarations mensuelles (TVA, ITS, retenues) sur la plateforme e-impôts de la DGI
  • Calculer l'impôt BIC et les acomptes provisionnels selon le régime réel d'imposition
  • Appliquer correctement les retenues à la source et les obligations liées aux impôts sur salaires
  • Sécuriser l'entreprise face à un contrôle fiscal en constituant un dossier justificatif solide
  • Se conformer à l'obligation de Facture Normalisée Électronique (FNE) et de Reçu Normalisé Électronique (RNE) imposée par la DGI depuis décembre 2025
  • Respecter les échéances du calendrier fiscal ivoirien afin d'éviter pénalités et majorations

6 Résultats attendus

  • Capacité à produire seul les déclarations fiscales périodiques d'une PME de l'espace OHADA
  • Maîtrise pratique du portail e-impôts pour la télédéclaration et le télépaiement
  • Aptitude à réconcilier la comptabilité avec les liasses fiscales déposées à la DGI
  • Élaboration d'un échéancier fiscal annuel personnalisé et exploitable en entreprise
  • Réflexes de gestion des redressements et des demandes de renseignements de l'administration

7 Public cible

Comptables, aides-comptables, gestionnaires, chefs d'entreprise et étudiants en comptabilité-finance souhaitant maîtriser la fiscalité appliquée ivoirienne. La formation convient aussi aux entrepreneurs qui gèrent eux-mêmes leurs obligations fiscales.

8 Prérequis & conditions d'admission

  • Connaissances comptables de base (notions de débit, crédit et écritures)
  • Aisance avec les calculs et un tableur de type Excel
  • Motivation à travailler sur des cas de déclarations réels

Modalités d'admission : préinscription en ligne, étude du profil et validation du dossier par IBIG EDUFORM. Les places étant limitées par session afin de garantir la qualité de l'encadrement, l'inscription est confirmée après validation et règlement des frais d'inscription.

9 Contenu pédagogique détaillé

Le programme s'articule autour de modules progressifs, chacun associant apports théoriques essentiels et mise en pratique intensive :

1 MODULE 1 – Panorama du système fiscal ivoirien

  • Avant d'entrer dans le calcul, il faut situer chaque impôt dans son cadre.
  • Organisation de la DGI et principales obligations déclaratives de l'entreprise
  • Distinction régimes réel normal, réel simplifié et incidence sur les déclarations
  • Calendrier fiscal annuel et gestion des échéances mensuelles

2 MODULE 2 – TVA : mécanisme et calcul pratique

  • Champ d'application, TVA collectée et TVA déductible : les règles à maîtriser
  • Traitement des opérations exonérées, des exportations et de la retenue à la source
  • Cas pratiques de liquidation et d'établissement de la déclaration mensuelle
  • Régularisations, crédits de TVA et procédure de remboursement

3 MODULE 3 – Impôt sur les Sociétés (IS)

  • Le passage du résultat comptable au résultat fiscal est le cœur de la matière.
  • Détermination de l'assiette : réintégrations et déductions extra-comptables
  • Calcul de l'IS, minimum forfaitaire et acomptes provisionnels
  • Report déficitaire et articulation avec les autres impôts directs

4 MODULE 4 – Patente et fiscalité locale

  • Base de la contribution des patentes : droit sur le chiffre d'affaires et droit sur la valeur locative
  • Taxes annexes et contributions à la charge de l'employeur (CN, FDFP)
  • Obligations envers les collectivités et bonnes pratiques de suivi

5 MODULE 5 – Facture Normalisée Électronique (FNE) & Reçu Normalisé Électronique (RNE)

  • Depuis décembre 2025, la facturation électronique certifiée par la DGI est obligatoire pour toutes les entreprises.
  • Cadre légal et entreprises concernées par l'obligation de facturation électronique
  • Distinction entre la Facture Normalisée Électronique (FNE) et le Reçu Normalisé Électronique (RNE) pour les encaissements de caisse
  • Émission, certification et transmission des factures via la plateforme e-Impôts et l'interfaçage API de la DGI
  • Mentions obligatoires, gestion des avoirs et cas d'usage courants en entreprise
  • Incidence sur la TVA déductible, le contrôle fiscal et sanctions en cas de non-conformité

6 MODULE 6 – Liasse fiscale et contrôle fiscal

  • Composition et cohérence de la liasse fiscale déposée à la DGI
  • Déroulement d'un contrôle : avis de vérification, droits et obligations du contribuable
  • Gestion des redressements, recours contentieux et gracieux
  • Constituer et archiver un dossier fiscal solide pour anticiper les demandes

10 Approche & ingénierie pédagogique

Notre dispositif repose sur une pédagogie active et professionnalisante (70% pratique / 30% théorie). Chaque notion est immédiatement mise en application à travers :

  • des études de cas réels issus d'entreprises et d'organisations ;
  • des simulations professionnelles reproduisant les situations de terrain ;
  • des ateliers outillés (Excel, logiciels métiers, ERP) ;
  • un projet fil rouge évalué, consolidant l'ensemble des acquis ;
  • un encadrement permanent et l'accès à des supports & modèles professionnels.

Pédagogie active fondée sur des cas réels de déclarations et des simulations sur les formulaires officiels de la DGI. Chaque module alterne apports structurés, démonstrations guidées et exercices individuels corrigés. Le format hybride permet de suivre les séances en ligne en direct ou en présentiel à Abidjan.

11 Durée & organisation

Formation de vingt heures organisée en sessions rythmées, compatibles avec une activité professionnelle. Les participants choisissent librement le suivi en ligne (partout dans l'espace OHADA) ou en présentiel à Abidjan, avec accès aux supports tout au long du parcours.

Format : Présentiel (à Abidjan), En ligne (visioconférence interactive) ou Hybride, selon la session choisie.

12 Dispositif d'évaluation & de certification

L'évaluation est continue (travaux pratiques, quiz, participation) et sanctionnée par une étude de cas finale et un projet intégré.

L'évaluation repose sur des exercices pratiques et une étude de cas de déclarations réalisée en fin de parcours. La réussite donne droit à la formation certifiante IBIG EDUFORM, reconnue comme gage de compétence opérationnelle en fiscalité.

🎓 Certificat professionnel IBIG EDUFORM

Délivré aux participants justifiant d'une assiduité ≥ 80% et de la validation des évaluations.

13 Tarifs & participation

En ligne200 000 FCFA
Présentiel225 000 FCFA
Frais d'inscription50 000 FCFA

14 Financement & facilités

  • Facilités de paiement possibles (échelonnement selon modalités).
  • Tarifs préférentiels pour les inscriptions de groupe et les entreprises (formations sur mesure possibles).
  • Offre Early-bird pour les inscriptions anticipées.
  • Le règlement s'effectue de façon sécurisée (Mobile Money, carte, virement, espèces).

15 Accompagnement & insertion professionnelle

Au-delà des compétences, IBIG EDUFORM s'engage sur la trajectoire professionnelle de ses diplômés :

  • optimisation du CV et du profil professionnel ;
  • coaching et simulations d'entretien ;
  • recommandation auprès de notre réseau d'entreprises et d'organisations partenaires ;
  • suivi post-formation et accès à la communauté des apprenants.

Notre finalité : transformer une compétence acquise en opportunité concrète d'emploi ou d'évolution.

16 Formateurs & intervenants

Formateurs praticiens de la fiscalité ivoirienne : experts-comptables, fiscalistes et conseils d'entreprise en exercice. Ils partagent des situations vécues avec la DGI et un retour d'expérience directement transposable.

Des professionnels en activité, sélectionnés pour leur expertise et leur pédagogie.

17 Organisation & logistique

Supports de cours et ressources numériques, modèles et fichiers pratiques, plateforme de visioconférence, salle équipée en présentiel, attestation et certification IBIG EDUFORM.

18 Engagement qualité IBIG EDUFORM

  • Formateurs experts en activité & contenus actualisés (évolutions réglementaires et technologiques) ;
  • Supports pédagogiques complets, outils et modèles professionnels ;
  • Encadrement permanent, groupe d'entraide et suivi post-formation ;
  • +90% de satisfaction sur 1 000+ apprenants formés.

19 Pourquoi choisir IBIG EDUFORM

IBIG EDUFORM est un institut international de formation professionnelle et de certifications orienté impact, performance et employabilité. Nos programmes sont conçus avec et pour les professionnels, ancrés dans les réalités africaines et alignés sur les standards internationaux.

Un réseau d'entreprises et d'organisations partenaires, des formateurs experts, et une approche résolument tournée vers le résultat terrain.

20 Avantages clés du programme

  • Formation certifiante IBIG EDUFORM reconnue par les employeurs et recruteurs d'Abidjan
  • Formule hybride combinant séances en présentiel et modules à distance selon votre emploi du temps
  • Règlement échelonné en 3 versements pour alléger votre budget de formation
  • Cas pratiques tirés de dossiers fiscaux réels du contexte OHADA
  • Accompagnement par des praticiens exerçant quotidiennement face à la DGI

21 Débouchés professionnels

À l’issue de ce programme, vous pourrez exercer ou évoluer vers les métiers suivants :

  • Panorama du système fiscal ivoirien
  • TVA : mécanisme et calcul pratique
  • Impôt sur les Sociétés (IS)
  • Patente et fiscalité locale
  • Facture Normalisée Électronique (FNE) & Reçu Normalisé Électronique (RNE)
  • Liasse fiscale et contrôle fiscal

22 Contacts

📞 +225 27 22 27 60 14
+225 07 78 88 25 92
+225 05 56 21 76 16
+225 05 65 90 47 79
✉️ formation@intermark-business.com
🌐 ibig-eduform.com

23 Préinscription en ligne

Préinscrivez-vous (gratuit et sans engagement) à cette formation :

https://ibig-eduform.com/preinscription.php?formation_id=208

Fiche complète : https://ibig-eduform.com/formation/fiscalite-pratique-et-declarations-dgi

24 Validation / approbation

Document validé par IBIG EDUFORM — INTERMARK BUSINESS INTERNATIONAL GROUP SARL.

Document officiel IBIG EDUFORM — Réf. TDR-02345750 — généré le 10/08/2026 Document protégé — toute reproduction ou modification est interdite.